Pemkot Bersama DPRD Kota Palopo Rapat Paripurna, Ini Yang Dibahas! ~ Satu Berita

PALOPO – SATU BERITA | Sehubungan dengan di adakannya rapat paripurna dalam rangka laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Palopo terhadap KUA dan PPAS perubahan APBD Kota Palopo tahun anggaran 2018, yang di laksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palopo, 30 Agustus 2018

Bacaan Lainnya

Pembacaan laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Palopo terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kota Palopo tahun anggaran 2018 yang di baca oleh Dahri Suli.

Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD kota palopo tahun anggaran 2018 yang selalunya di jadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara tentang perubahan APBD kota palopo tahun anggaran 2018 telah dibahas bersama antara DPRD dalam hal ini badan anggaran DPRD Kota palopo dengan tim anggaran pemerintah daerah secara baik dan seksama dengan menekankan pada anggaran berbasis kinerja yaitu bahwa setia alokasi biaya yang dikeluarkan harus berkaitan dengan tinggat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, tentunya juga dalam pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD kota Palopo Tahun anggaran 2018 ini diselaraskan dengan RPJMD, visi misi pemerintah daerah,hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD kota Palopo.

Seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran bersangkutan. Dimana perubahan yang akan disesuaikan antaranya adanya perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD, adanya beberapa perubahan penerimaan alokasi pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi, pemyesuaian perhitungan pendapatan asli daerah, penyesuaian gaji PNS, penyesuaian anggaran atas evakuasi kebutuhan operasional rutin perangkat daerah dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran dan penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Secara garis besar perubahan kebijakan umum dan perubahan proritas dan plafon anggaran sementara APBD kota Palopo tahun anggaran 2018 dapat di jelaskan sebagai berikut:
A. Pendapatan
Rencana target pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2018 di dasari atas sejumlah asumsi yaitu: Dari target pada APBD pokok sebesar 978, 37 miliyar lebih menjadi sebesar 1 triliun lebih bertambah sebesar 22, 23 miliyar lebih atau 2, 27%, ini di sebabkan oleh:
1. Target pendapatan Asli daerah (PAD) pada APBD pokok T. A 2018 sebesar 145, 21 miliyar lebih menjadi sebesar 155, 98 atau direncanakan bertambah sebesar 10, 76 Miliyar atau lebih 7, 42%. Rencana kenaikan target PAD tersebut bersumber Dari pajak dan retribusi daerah dan lain lain pendpatan asli daerah Yang sah.
2. Target penerimaan Dana perimbangan Juga menggikat Dari 755, 13 Miliyar lebih atau bertambah sebesar 218, 26 juta lebih atau 0, 03%. Kenaikan ini bersumber Dari pendapatan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
3. Target lain lain pendapatan daerah yang sah pada APBD pokok tahun anggaran 2018 sebesar 78, 03 Miliyar lebih menjadi sebesar 89, 72 Miliyar atau bertambah sebesar 11, 24 Miliyar lebih atau 14, 41 % yang merupakan pendapatan hibah dan bagi hasil pajak dari provensi serta bantuan keuangan dari provensi atau pemerintah daerah lainnya.
B. Belanja daerah
Belanja daerah dari anggaran pokok sebesar 95, 3 miliyar lebih rencanakan bertambah menjadi 1triliun lebih atau bertambah sebesar 24, 44 miliyar lebih atau sebesar 2, 46 %.
1. Belanja tidak langsung sebesar 458, 15 miliyar lebih menjadi 435, 67 miliyar lebih berkurang 22, 47 miliyar lebih atau sebesar 4, 92% Dari APBD pokok tahun 2018, pengurangan secara akumolatif disebabkan oleh rasionalisasi Belanja pegawai dan penyesuaian Belanja bunga dan Belanja hibah.
2. Belanja langsung sebesar 537, 28 Miliyar lebih menjadi 584, 20 miliyar lebih bertambah sebesar 46, 91 miliyar lebih atau 8, 37 % dari APBD pokok tahun anggaran tahun 2018, penambahan ini di prioritaskan pada sinkronisasi Program nasional dan daerah Salam bentuk infrastuktur serta pembayaran kewajiban Pemerintah Kota Palopo.
C. Pembiayaan daerah kebijakan pembiayaan di dasari atas bebetaa asumsi berikut :
1. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 20, 00 Milyar lebih menjadi 22, 83 milyar lebih bertambah sebesar 2, 83 milyar lebih atau sebesar 14, 18%. Half ini di sebabkan penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnua Yang telah di audit oleh badan pemeriksa keungan atas laporan keuangan Pemerintah daerah tahun 2017.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah senilai 2, 94 milyar lebih menjadi 3, 56 milyar lebih bertambah sebesar 621, 64 juta lebih atau sebesar 21, 14%.

Turut hadir Pimpinan DPRD Kota Palopo Harisal A Latief, Para Anggota Dewan, Hadir pula Pj.Sekretaris Daerah Kota Palopo H.Jamaluddin SH.MH., Asisten III Bidang Administrasi Umum Dra.Munasirah,M.Si, Para pimpinan perangkat daerah kota Palopo, para Kabag dan Camat sekota Palopo.(hms*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *